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中电投集团公司召开2012年审计与风险管

发布时间:2019-11-30 09:41:48

  中电投集团公司召开2012年审计与风险管理委员会会议

  3月15日,集团公司在总部召开了2012年度第一次审计与风险管理委员会会议。集团公司党组书记、总经理,审计与风险管理委员会主任陆启洲,党组成员、副总经理,审计与风险管理委员会副主任李小琳出席会议并分别讲话,国有企业监事会第22办事处副主任扬亦工应邀出席会议。

  陆启洲在会上作了重要讲话,他首先充分肯定了去年对二级单位开展的全面审计工作,要求抓好审计成果运用与共享。他对今年的审计内控工作提出了几点要求,一是要按照国资委等国家监管部门对国有企业不断提高的标准和要求,查找出集团系统存在的差距。二是审计人员执业能力和素质要与管控一体化改革相匹配,强化二级单位对三级单位的监督和力度;三是要要靠管控流程的规范化、标准化、信息化,推进内控与风险管理工作,实行全过程控制;四是要按照审计高标准组织好对总部的全面审计,摸清家底,堵塞漏洞;五是要按照管控新模式,制定和完善相关制度。

  李小琳在讲话中指出,审计与内控工作要始终服务于集团公司发展大局和改革节奏,要始终贯穿于集团公司重点工作,充分发挥监督、评价作用。一要积极服务于集团管控和公司治理,切实形成企业的“自我免疫”和“三道防线”机制;二要尽快形成审计内控人员集约化使用新机制,强化上对下监督;三要继续加强全面审计与内控评价的整改力度,建立整改长效机制;四要着力丰富和深化风险管理体系建设,与各项业务管理有机结合。

  会上,审计内控部作了2011年审计与内控工作情况报告,审议通过了集团公司总部全面审计工作方案。

  集团公司审计与风险管理委员会委员参加会议,审计与风险管理委员会办公室相关人员列席会议。

  关键词:

  中电投集团

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